• <tr id='OX8xdB'><strong id='OX8xdB'></strong><small id='OX8xdB'></small><button id='OX8xdB'></button><li id='OX8xdB'><noscript id='OX8xdB'><big id='OX8xdB'></big><dt id='OX8xdB'></dt></noscript></li></tr><ol id='OX8xdB'><option id='OX8xdB'><table id='OX8xdB'><blockquote id='OX8xdB'><tbody id='OX8xdB'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='OX8xdB'></u><kbd id='OX8xdB'><kbd id='OX8xdB'></kbd></kbd>

    <code id='OX8xdB'><strong id='OX8xdB'></strong></code>

    <fieldset id='OX8xdB'></fieldset>
          <span id='OX8xdB'></span>

              <ins id='OX8xdB'></ins>
              <acronym id='OX8xdB'><em id='OX8xdB'></em><td id='OX8xdB'><div id='OX8xdB'></div></td></acronym><address id='OX8xdB'><big id='OX8xdB'><big id='OX8xdB'></big><legend id='OX8xdB'></legend></big></address>

              <i id='OX8xdB'><div id='OX8xdB'><ins id='OX8xdB'></ins></div></i>
              <i id='OX8xdB'></i>
            1. <dl id='OX8xdB'></dl>
              1. <blockquote id='OX8xdB'><q id='OX8xdB'><noscript id='OX8xdB'></noscript><dt id='OX8xdB'></dt></q></blockquote><noframes id='OX8xdB'><i id='OX8xdB'></i>
                首页 > 信息公开 > 财政信息 > 部门决算

                清浪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                大发快三彩票门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 18:10

                清浪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分清浪乡人民政府概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                九、预算绩效情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                第四部分名词解释

                第五部分附件

                第一部分

                清浪乡人民政府概况

                一、部门职责

                1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

                2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

                3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

                4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

                5、加强村级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

                6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

                7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

                8、完成县人民政府交办的其他事项。

                二、机构设置及决算单位构成

                   本单位内设2个机构,其中包括行政机构2个,分别为:共产党机关、行政机关。截至2019年1231日,本单位经县编委核定的编制人数为79人(其中行政编制33人,后勤机关2、事业编制44人)。年末实有人数49人(行政编制25人,事业编制24人)。

                第二部分

                部门决算表(详见附表)

                第三部分

                2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                2019年度决算收入总计1088.7万元,比2018年减少60.19万元,减少5.24%2019年度决算支出总计1156.99万元。与2018年相比,增加119.64万元,增加11.53%,主要是因为今年网箱上岸等工作经费支出增多。

                二、收入决算情况说明

                本年收入合计1088.7万元,其中:财政拨款收入1088.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计1156.99万元,其中:基本支出1156.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收入总计1088.7万元,比2018年减少60.19万元,减少5.24%2019年度财政拨款支出总计1156.99万元,2018年相比,增加119.64万元,增加11.53%,主要是因为今年网箱上岸等工作经费支出增多。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                2019年度财政拨款支出1156.99万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加119.64万元,增加11.53%,主要是因为今年网箱上岸等工作经费支出增多。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2019年度财政拨款支出1156.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出804.38万元,占69.53%;农林水(类)支出352.61万元,占30.47%

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预算数为1155.99万元,支出决算数为1156.99万元,完成年初预算的100.08%,其中:

                1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

                年初预算为1155.99万元,支出决算为1156.99万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:网箱上岸工作增加开支。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出1156.99万元,其中:人员经费567.35万元,占基本支出的49.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费589.64万元,占基本支出的50.96%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                “三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为22.01万元,完成预算的84.65%,其中:

                因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

                公务接待费支出预算为20万元,支出决算为18.98万元,完成预算的94.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出;与上年相比减少2.22万元,减少10.47%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

                公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为3.04万元,与上年相比减少0.35万元,减少10.34%,减少的主要原因是公务用车改革。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.98万元,占86.19%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.04万元,13.81%,无因公出国(境)费。

                1、公务接待费支出决算为18.98万元,主要是考察、检查及交流学习发生的接待支出;

                2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.04万元,主要是公务用车的维护费用。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                  2019年度本单位无政府性基金收支。

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1155.99万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2019年度机关运行经费支出382.6万元,与年初预算数相符。

                (二)一般性支出情况

                2019年本单位开支会议费21.53万元,用于召开扶贫、安全生产、网箱上岸等会议;开支培训费67.44万元,用于开展扶贫培训:扶贫帮扶责任人的培训、村干部扶贫工作的培训、产业扶贫、行业扶贫等相关工作的培训。

                (三)政府采购支出情况

                本部门2019年度无政府采购支出。

                (四)国有资产占用情况

                截至20191231日,本单位共有车辆1辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

                第四部分

                名词解释

                一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

                二、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                沅陵县清浪乡人民政府